崇义县公共资源交易中心2018年度部门决算

来源: 访问量: 发布日期:2019-09-26 14:44:00

崇义县公共资源交易中心2018年度部门决算

   

第一部分崇义县公共资源交易中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分 崇义县公共资源交易中心部门概况

一、部门主要职能

(一)崇义县公共资源交易中心为县人民政府行政服务中心管理委员会下属副科级事业单位,承担招标投标,政府采购,药品采购,产权交易,土地交易,建设工程,市政工程,水利水电工程,公路工程,公权罚没资产和判决抵押资产招标拍卖等职责。

(二)部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数8人,其中行政编制0人,事业编制8人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员  0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计309.58万元;本年收入合计309.58万元,较2017年增加193.76万元,增长167%,主要原因是:因办公场所整体搬迁,增加办公场所装修及设备采购支出,导致财政拨款支出增长

本年收入的具体构成为:财政拨款收入309.58万元,占本年收入的100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计309.58万元,其中本年支出合计   309.58万元,较2017年增加193.76万元,增长167 %,主要原因是:因办公场所整体搬迁,增加办公场所装修及设备采购支出,导致财政拨款支出增长

本年支出的具体构成为:基本支出256.84万元,占本年支出的82.96%;项目支出52.74万元,占本年支出17.04%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为309.58万元,决算数为309.58万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为309.58万元,决算数为309.58万元,完成年初预算的100%,主要原因是:收支一条线,预算结算持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出309.58万元,其中:

(一)工资福利支出116.83万元,较2017年增加63.33万元,增长118 %,主要原因是:新调入干部一名及新增临时工作人员两名,导致决算增加。

(二)商品和服务支出140.02万元,较2017年增加77.7 万元,增长124%,主要原因是:因办公场所整体搬迁,增加办公场所装修及设备采购支出,导致财政拨款支出增长

(三)对个人和家庭补助支出0万元,与上年持平。

(四)其他资本性支出0万元,与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.65万元,决算数为12.7元,完成预算的86.69 %,决算数较2017年减少1.95万元,下降13.31 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.84万元,决算数为8.439万元,完成预算的95.46 %,决算数较2017年下降0.481万元,下降0.06%。主要原因是:严格执行八项规定,拒绝铺张浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.26 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,与2017年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.81万元,决算数为4.26万元,完成预算的73.32 %,决算数较2017年减少1.55万元,下降26.67 %。主要原因是:2018年全县事业单位公务用车改革,我单位公务用车已封车上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出140.02万元,较2017年增加77.7 万元,增长124%,主要原因是:因办公场所整体搬迁,增加办公场所装修及设备采购支出,导致财政拨款支出增长

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额52.74万元,其中:政府采购货物支出52.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,有项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分崇义县公共资源交易中心2018年度部门决算表

(详见附表)


附件:崇义县公共资源交易中心.XLS
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