崇义县文明办2017年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县文明办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县文明办概况
一、部门主要职能
崇义县精神文明建设指导委员会办公室(简称文明办)。
主要职责包括:
(一)落实中央、省市精神文明工作部署,研究精神文明创建理论成果;
(二)负责培育和践行社会主义核心价值观活动,开展‘讲文明树新风”和“图说我们的价值观’公益广告宣传;
(三)负责组织规划、指导、协调全县开展群众性精神文明创建活动;
(四)负责开展文明城市、文明单位文明村镇等精神文明创建活动的日常工作,负责中央、省、市文明单位、文明村镇申报推荐、全县各级文明单位的日常管理及”道德讲堂“建设等工作;
(五)负责农村精神文明建设、管理的日常活动,开展“美丽乡村”、“星级文明信用农户”和“帮扶共建”等工作;
(六)负责全县道德模范、身边好人的评选、公布、管理工作和中国好人、江西好人、赣州好人的推荐工作;
(七)负责综合指导、组织协调、督促检查全县未成年人思想道德建设工作;
(八)负责全县志愿者服务工作的综合组织协调工作,总结、推广志愿者服务工作典型,打造“崇义重义、仁者乐帮”志愿服务品牌;
(九)承办上级文明委(办)和县文明办交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括崇义县精神文明建设指导委员会办公室。
本部门2017年年末编制人数 4 人,其中行政编制 4 人,事业编制 0 人;年末实有人数 4 人,其中在职人员 4 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 79.39 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年增加 万元,增长 %;本年收入合计 79.39 万元,较2016年增加 27.77万元,增长53.8 %,主要原因是:精神文明建设经费大幅增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 79.39万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 %;经营收入0万元,占 %;其他收入0 万元,占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 79.39 万元,其中本年支出合计 79.39 万元,较2016年增加27.77 万元,增长53.8 %,主要原因是:精神文明建设经费大幅增加;年末结转和结余 0 万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) %。
本年支出的具体构成为:基本支出 79.39 万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 %;经营支出0 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 79.39 万元,决算数为 79.39 万元,完成年初预算的 100 %。其中:
一般公共服务支出年初预算数为 79.39 万元,决算数为 79.39 万元,完成年初预算的 100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.39 万元,其中:
(一)工资福利支出 46.76 万元,较2016年增加 6.02万元,增长14.77 %,主要原因是:工资增加及临时聘请人员。
(二)商品和服务支出 32.63 万元,较2016年增加24.12 万元,增长283.43 %,主要原因是:精神文明建设经费大幅增加。
(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2016年增减少2.37 万元,下降 100%,主要原因是:退休工资在社保发放。
(四)其他资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.9 万元,决算数为 1.84 万元,完成预算的 96.84 %,决算数较2016年增加1.44 万元,增长360 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 1.9 万元,决算数为1.84 万元,完成预算的96.84 %,决算数较2016年增加1.44 万元,增长360 %。主要原因是:精神文明创建调研接待经费增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少) 万元,增长(下降) %;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 38.39 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少 10.86 万元,下降 22 %,主要原因是:支出功能分类科目编码更明细。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 0.67 万元,其中:政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门有车辆 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台,单价100万元以上专用设备 0 台。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,有项目0个,共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 XX部门2017年度部门决算表
(详见附表)
附件:附1:2017年度部门决算表.xls