崇义县老干部局2019年度部门决算

来源: 访问量: 发布日期:2020-09-29 10:39:00

崇义县委老干部局2019年度部门决算

   

第一部分老干部局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分崇义县委老干部局部门概况

一、部门主要职能

(一)负责贯彻党中央、国务院、省市有关离退休干部的方针政策,督促检查落实老干部政治生活待遇;协助各乡镇党组织拟的离退休干部支部建议。负责老干部信访、走访慰问工作。

(二)以党的十九大精神为指导,深入学习,准确把握新形势下老干部工作的新任务、新要求,把握拟的离退休干部思想政治建设,进一步落实好老干部的政治生活待遇,努力实现让党组织放心,让老干部更满意的工作目标。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 .

本部门2018年年末编制人数   8人,其中行政编制 5 人,事业编制3 人;年末实有人数8 人,其中在职人员 8 人,离休人员 0 人,退休人员8人;年末学生人数0 人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计109.82万元;本年收入合计109.82万元,较2018年减少25.18 万元,增下降 18.65 %,主要原因是:机构改革,人员变化。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入109.82万元,占本年收入的100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计   109.82 万元,其中本年支出合计109.82 万元,较2018年减少25.18 万元,下降18.56 %,主要原因是:机构改革,人员变化。

本年支出的具体构成为:基本支出 109.82 万元,占本年支出100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 109.82万元,决算数为 109.82 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为   109.82万元,决算数为109.82万元,完成年初预算的 100 %

(二)公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.82 万元,其中:

(一)工资福利支出 88.65万元,较2018年减少8.75万元,下降8.98 %,主要原因是:机构改革,人员变化。

(二)商品和服务支出18.47 万元,较2018年减少15.93 万元,下降47%,主要原因是:机构改革,人员变化。

(三)对个人和家庭补助支出2.7 万元,较2018年减少0.5万元,下降14%,主要原因是:人员死亡。

(四)资本性支出0 万元,与2018年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.92 万元,决算数为 0.92 万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年减少3.4 万元,下降80 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数与2018年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.92万元,决算数为0.92万元,完成年初预算的 100%,决算数较2018年减少3.4万元,下降80 %。决算数较2018减少的主要原因是:机构改革、人员变化。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,决算数较2018年持平。主要原因是公车改革后,单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出18.47 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少15.93万元,降低53.69 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少,接待费减少、落实过紧日子要求压减10%支出等

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无公车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目1 个,共涉及资金 70.53 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %

组织对“老干部经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 70.53 万元。从评价情况来看,能达到预期目标。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映老干部经费项目绩效自评结果。

老干部经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,老干部经费项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 70.53 万元,执行数为70.53万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是落实老干部政治、生活待遇;二是老干部发挥余热,获得感、幸福感、满意度得到提高。发现的问题及原因:一是老干部年龄和身体有差别,有培训、考察调研活动不能参加;二是老干部生活条件不一,解决困难老干部实际问题还有差距。下一步改进措施:一是尽量采取集中、上门、网络等多种方法使老干部提高思想政治建设;二是进一步落实好生活待遇,提高晚年生活质量,发挥正能量。

    老干部项目绩效自评综述:保障项目正常运行,重要任务保障有力,分配资金公平公正,重点突出科学。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分崇义县委老干部局2019年度部门决算表

(详见附表)


附件:崇义县委老干部局.XLS
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