直属工委2017年部门预算
目录
第一部分 直属工委单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 直属工委单位2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 直属工委单位2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 直属工委概况
一、部门主要职责
县直属机关工委是县委的派出机构,主要职责是:
(一)领导县直属机关党的工作,负责制定县直属机关党的建设规划,指导县直机关党组织搞好党的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设,做好对党员的管理教育工作。
(二)负责审批县直机关党组织的设置和县直机关党总支、党支部领导班子的组成。
(三)指导县直机关党组织加强党风廉政建设,监督县直各单位领导班子定期召开民主生活会,及时向县委反映县直领导班子和领导干部的情况。
(四)按规定审批和审议有关党员及党组织违反党纪的处理决定。
(五)指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的方针政策以及科学文化业务知识的学习。
(六)指导县直机关党组织做好发展党员工作。
(七)领导县直机关群团组织工作。
(八)完成县委交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
县直属机关工委共有预算单位1个,属县本级预算单位1个。编制人数2人,其中:行政编制2人、实有人数5人,其中:在职人数4人,包括行政人员4人。退休人员1人。
第二部分 直属工委2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年县直属工委收入预算总额为39.839万元,较上年预算安排增加1 %。其中:财政拨款收入39.839万元,占收入预算总额的100%。
(二) 支出预算情况
2017年直属工委支出预算总额为39.839万元,较上年预算安排增加1 %。其中:部门支出 39.839 万元。
按支出项目类别划分:基本支出39.839万元,包括人员支出23.359万元、日常公用支出16.48万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 39.839 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 23.359 万元,商品和服务支出 16.48 万元。
(三)财政拨款支出情况
(三)财政拨款支出情况
2017年直属工委财政拨款支出预算39.839 万元,比上年增加1 %。具体支出情况是:一般公共服务 39.839 万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)政府采购情况
无采购预算
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年直属工委“三公”经费年初预算安排 1.2 万元,比上年一致。具体为:
1.因公出国(境)支出预算 0 万元,比上年 0 % 。
2.公务接待费 1.2万元,比上年增加 0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少1.07万元。主要原因是取消公车 。
第三部分 2017年直属工委部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)专项业务:反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
(三)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
附件:2017年直属工委预算公开.xls